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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4987 Data de lançamento: 09/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO DE 01/04/214 Á 31/04/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2785 CONTRATO Nº085/2013 NOTA FISCAL Nº23461 REQUISIÇÃO:32735 BRUTO..........R$ 613,90 ISSQN..........R$ 18,41 IRRF.......... R$ 9,20 LIQUIDO....... R$ 586,29 613,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2014 REF.COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO DE 01/04/214 Á 31/04/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2785 CONTRATO Nº085/2013 NOTA FISCAL Nº23461 REQUISIÇÃO:32735 BRUTO..........R$ 613,90 ISSQN..........R$ 18,41 IRRF.......... R$ 9,20 LIQUIDO....... R$ 586,29 613,90
09/06/2014 REF.COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO DE 01/04/214 Á 31/04/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 2785 CONTRATO Nº 085/2013 NOTA FISCAL Nº 23461 REQUISIÇÃO: 32735 BRUTO..........R$ 613,90 ISSQN..........R$ 18,41 IRRF.......... R$ 9,20 LIQUIDO....... R$ 586,29 613,90
TOTAL 613,90 613,90 0,00
SALDO A PAGAR 613,90