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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4990 Data de lançamento: 10/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/06/2014 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CDP CFE ORDEM DE COMPRA Nº2803,NF= 35970-77243-320508,REQUISIÇÃO:32781 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2014 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/06/2014 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CDP CFE ORDEM DE COMPRA Nº2803,NF= 35970-77243-320508,REQUISIÇÃO:32781 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 55,00
10/06/2014 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/06/2014 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CDP CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2803, NF= 35970-77243-320508, REQUISIÇÃO:32781 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 55,00
TOTAL 55,00 55,00 0,00
SALDO A PAGAR 55,00