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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5016 Data de lançamento: 10/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2822 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1394020 REQUISIÇÃO Nº 32773 EM ANEXO. 474,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2014 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2822 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1394020 REQUISIÇÃO Nº 32773 EM ANEXO. 474,11
10/06/2014 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2822 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1394020 REQUISIÇÃO Nº 32773 EM ANEXO. 474,11
12/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 474,11
TOTAL 474,11 474,11 474,11
SALDO A PAGAR 0,00