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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5030 Data de lançamento: 10/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE REQUISIÇÃO Nº32791 ORDEM DE COMPRA Nº2808 EM ANEXO. 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE REQUISIÇÃO Nº32791 ORDEM DE COMPRA Nº2808 EM ANEXO. 13,00
16/06/2014 LIQUIDADO CFE NF= 2303 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 16/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE REQUISIÇÃO Nº32791 ORDEM DE COMPRA Nº2808 EM ANEXO. 13,00
16/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1547 PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 13,00
TOTAL 13,00 13,00 13,00
SALDO A PAGAR 0,00