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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5046 Data de lançamento: 11/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE REQUISIÇÃO Nº32813 ORDEM DE COMPRA Nº2841 EM ANEXO. 929,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE REQUISIÇÃO Nº32813 ORDEM DE COMPRA Nº2841 EM ANEXO. 929,40
25/06/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.288.482 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 25/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA CONSERTO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE REQUISIÇÃO Nº32813 ORDEM COMPRA Nº2841 EM ANEXO. 929,40
TOTAL 929,40 929,40 0,00
SALDO A PAGAR 929,40