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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5074 Data de lançamento: 12/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE FILTRO DO CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2866 CUPON FISCAL Nº289098 REQUISIÇÃO Nº 32832 EM ANEXO. 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE FILTRO DO CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2866 CUPON FISCAL Nº289098 REQUISIÇÃO Nº 32832 EM ANEXO. 75,00
12/06/2014 LIQUIDADO REF.AQUISIÇÃO DE FILTRO DO CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2866 CUPON FISCAL Nº 289098 REQUISIÇÃO Nº 32832 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM 12/06/14 75,00
TOTAL 75,00 75,00 0,00
SALDO A PAGAR 75,00