| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5075 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTEDEM AS ATIVIDADES DA ASSSITÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM COMPRA Nº2871 REQUISIÇÃO Nº 32830 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1394752 EM ANEXO. | 21,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/06/2014 | REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTEDEM AS ATIVIDADES DA ASSSITÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM COMPRA Nº2871 REQUISIÇÃO Nº 32830 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1394752 EM ANEXO. | 21,04 | ||
| 12/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTEDEM AS ATIVIDADES DA ASSSITÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM COMPRA Nº2871 REQUISIÇÃO Nº 32830 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1394752 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA EM 12/06/2014 | 21,04 | ||
| 12/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 21,04 | ||
| TOTAL | 21,04 | 21,04 | 21,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||