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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5079 Data de lançamento: 12/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS JUNHO/2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2876 REQUISIÇÃO Nº32849 E DOCUMENTO Nº1406.000116559 EM ANEXO. 395,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2014 REF.FATURA TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS JUNHO/2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2876 REQUISIÇÃO Nº32849 E DOCUMENTO Nº1406.000116559 EM ANEXO. 395,75
12/06/2014 LIQUIDADO REF.FATURA TELEFONE Nº 55 3372 1416 MÊS JUNHO/2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2876 REQUISIÇÃO Nº 32849 E DOCUMENTO Nº 1406.000116559 EM ANEXO. 395,75
12/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2014 OI S A - 3893 395,75
TOTAL 395,75 395,75 395,75
SALDO A PAGAR 0,00