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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5094 Data de lançamento: 13/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA DO TELEFONE Nº3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2879 REQUISIÇÃO Nº32846 E DOCUMENTO Nº1406.000130127 EM ANEXO. 240,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2014 REF.FATURA DO TELEFONE Nº3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2879 REQUISIÇÃO Nº32846 E DOCUMENTO Nº1406.000130127 EM ANEXO. 240,65
13/06/2014 LIQUIDADO REF.FATURA DO TELEFONE Nº 3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2879 REQUISIÇÃO Nº 32846 E DOCUMENTO Nº 1406.000130127 EM ANEXO. 240,65
13/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5094/2014 OI S A - 3893 240,65
TOTAL 240,65 240,65 240,65
SALDO A PAGAR 0,00