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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 5113 Data de lançamento: 13/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 09 A 11/06/2014,NAS CIDADES DE SOLEDADE,CRUZ ALTA,IJUÍ CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM COMPRA Nº2883 REQUISIÇÃO Nº32837 EM ANEXO. 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 09 A 11/06/2014,NAS CIDADES DE SOLEDADE,CRUZ ALTA,IJUÍ CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM COMPRA Nº2883 REQUISIÇÃO Nº32837 EM ANEXO. 79,00
13/06/2014 LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 09 A 11/06/2014,NAS CIDADES DE SOLEDADE,CRUZ ALTA,IJUÍ CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM DE COMPRA Nº 2883 REQUISIÇÃO Nº32837 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 13/06/14 79,00
16/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 79,00
TOTAL 79,00 79,00 79,00
SALDO A PAGAR 0,00