| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 5113 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 09 A 11/06/2014,NAS CIDADES DE SOLEDADE,CRUZ ALTA,IJUÍ CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM COMPRA Nº2883 REQUISIÇÃO Nº32837 EM ANEXO. | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 09 A 11/06/2014,NAS CIDADES DE SOLEDADE,CRUZ ALTA,IJUÍ CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM COMPRA Nº2883 REQUISIÇÃO Nº32837 EM ANEXO. | 79,00 | ||
| 13/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 09 A 11/06/2014,NAS CIDADES DE SOLEDADE,CRUZ ALTA,IJUÍ CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM DE COMPRA Nº 2883 REQUISIÇÃO Nº32837 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 13/06/14 | 79,00 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||