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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5122 Data de lançamento: 16/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE ORDEM COMPRA Nº2913 REQUISIÇÃO Nº32884 CUPOM FISCAL Nº116773 EM ANEXO. 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE ORDEM COMPRA Nº2913 REQUISIÇÃO Nº32884 CUPOM FISCAL Nº116773 EM ANEXO. 112,00
16/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE ORDEM COMPRA Nº2913 REQUISIÇÃO Nº 32884 CUPOM FISCAL Nº 116773 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO 112,00
TOTAL 112,00 112,00 0,00
SALDO A PAGAR 112,00