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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5155 Data de lançamento: 17/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FURADEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº32901 ORDEM COMPRA Nº2932 EM ANEXO. 14,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FURADEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº32901 ORDEM COMPRA Nº2932 EM ANEXO. 14,80
18/06/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 201338 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/06/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FURADEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 32901 ORDEM COMPRA Nº 2932 EM ANEXO. 14,80
TOTAL 14,80 14,80 0,00
SALDO A PAGAR 14,80