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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5162 Data de lançamento: 17/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE INSTALAR RADIADOR NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2943 REQUISIÇÃO Nº32912 EM ANEXO. 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE INSTALAR RADIADOR NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2943 REQUISIÇÃO Nº32912 EM ANEXO. 238,00
30/06/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 100219 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 30/06/14 REF.SERVIÇO INSTALAR RADIADOR NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM COMPRA Nº2943 REQUISIÇÃO Nº32912 EM ANEXO. 238,00
18/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 238,00
TOTAL 238,00 238,00 238,00
SALDO A PAGAR 0,00