| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 5163 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº2941 REQUISIÇÃO Nº32857 EM ANEXO. | 783,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº2941 REQUISIÇÃO Nº32857 EM ANEXO. | 783,20 | ||
| TOTAL | 783,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 783,20 | |||