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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5192 Data de lançamento: 18/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO POLO - INC 1465 DA SAÚDE CFE CUPONS FISCAIS Nº115056-115525-115809 EM ANEXO. 329,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO POLO - INC 1465 DA SAÚDE CFE CUPONS FISCAIS Nº115056-115525-115809 EM ANEXO. 329,75
18/06/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 10/2013 PROCESSO Nº 23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO POLO - INC 1465 DA SAÚDE CFE CUPONS FISCAIS Nº 115056-115525-115809 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 18/06/2014 329,75
18/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 205 PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 329,75
TOTAL 329,75 329,75 329,75
SALDO A PAGAR 0,00