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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5196 Data de lançamento: 18/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2963 REQUISIÇÃO Nº32940 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº005.227.952 EM ANEXO. 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2963 REQUISIÇÃO Nº32940 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº005.227.952 EM ANEXO. 480,00
18/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2963 REQUISIÇÃO Nº 32940 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.227.952 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 18/06/2014 480,00
TOTAL 480,00 480,00 0,00
SALDO A PAGAR 480,00