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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5202 Data de lançamento: 18/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2964 REQUISIÇÃO Nº32935 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº012 EM ANEXO. BRUTO -........R$ 70,00 INSS -........R$ 7,70 LÍQUIDO - .....R$ 62,30 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2014 REF.LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2964 REQUISIÇÃO Nº32935 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº012 EM ANEXO. BRUTO -........R$ 70,00 INSS -........R$ 7,70 LÍQUIDO - .....R$ 62,30 70,00
18/06/2014 REF.LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2964 REQUISIÇÃO Nº 32935 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 012 EM ANEXO. BRUTO -........R$ 70,00 INSS -........R$ 7,70 LÍQUIDO - .....R$ 62,30 70,00
TOTAL 70,00 70,00 0,00
SALDO A PAGAR 70,00