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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5214 Data de lançamento: 18/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. LAVAGEM DO VEICULO POLO PLACA INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2975 REQUISIÇÃO Nº32945 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº014 EM ANEXO. BRUTO........R$ 35,00 INSS(11%)....R$ 3,85 LIQUIDO......R$ 31,15 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2014 REF. LAVAGEM DO VEICULO POLO PLACA INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2975 REQUISIÇÃO Nº32945 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº014 EM ANEXO. BRUTO........R$ 35,00 INSS(11%)....R$ 3,85 LIQUIDO......R$ 31,15 35,00
18/06/2014 LIQUIDADO REF. LAVAGEM DO VEICULO POLO PLACA INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2975 REQUISIÇÃO Nº 32945 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 014 EM ANEXO. BRUTO........R$ 35,00 INSS(11%)....R$ 3,85 LIQUIDO......R$ 31,15 35,00
TOTAL 35,00 35,00 0,00
SALDO A PAGAR 35,00