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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5423 Data de lançamento: 18/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FICHAS DE VISITA DOMICILIAR,CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA SER USADO NA UNIDADE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº2954,REQUISIÇÃO Nº32720. 458,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FICHAS DE VISITA DOMICILIAR,CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA SER USADO NA UNIDADE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº2954,REQUISIÇÃO Nº32720. 458,00
09/07/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2191 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARCOS EM 09/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE FICHAS DE VISITA DOMICILIAR,CFE MODELO EM ANEXO, PARA SER USADO NA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº2954,REQUISIÇÃO Nº32720. 458,00
TOTAL 458,00 458,00 0,00
SALDO A PAGAR 458,00