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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5438 Data de lançamento: 23/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE REQUISIÇÃO Nº32965 ORDEM COMPRA Nº2995 EM ANEXO. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE REQUISIÇÃO Nº32965 ORDEM COMPRA Nº2995 EM ANEXO. 80,00
21/08/2014 LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 305570 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 21/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE REQUISIÇÃO Nº32965 ORDEM COMPRA Nº2995 EM ANEXO. 80,00
27/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00