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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5445 Data de lançamento: 23/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE CUPOM FISCAL Nº118497 ORDEM DE COMPRA Nº2998 REQUISIÇÃO Nº32968 EM ANEXO. 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE CUPOM FISCAL Nº118497 ORDEM DE COMPRA Nº2998 REQUISIÇÃO Nº32968 EM ANEXO. 90,00
23/06/2014 LIQUIDADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2998 REQUISIÇÃO Nº32968 CUPOM FISCAL Nº 118497 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 23/06/2014 90,00
TOTAL 90,00 90,00 0,00
SALDO A PAGAR 90,00