| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE CUPOM FISCAL Nº118497 ORDEM DE COMPRA Nº2998 REQUISIÇÃO Nº32968 EM ANEXO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE CUPOM FISCAL Nº118497 ORDEM DE COMPRA Nº2998 REQUISIÇÃO Nº32968 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 23/06/2014 | LIQUIDADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2998 REQUISIÇÃO Nº32968 CUPOM FISCAL Nº 118497 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 23/06/2014 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 90,00 | |||