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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5485 Data de lançamento: 24/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3018 REQUISIÇÃO Nº32925 EM ANEXO. 4.794,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3018 REQUISIÇÃO Nº32925 EM ANEXO. 4.794,00
26/06/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.304.857 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 26/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3018 REQUISIÇÃO Nº32925 EM ANEXO. 4.794,00
27/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 4.794,00
TOTAL 4.794,00 4.794,00 4.794,00
SALDO A PAGAR 0,00