| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 5526 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº3051 REQUISIÇÃO Nº33015 EM ANEXO. | 656,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº3051 REQUISIÇÃO Nº33015 EM ANEXO. | 656,30 | ||
| 18/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1243 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº3051 REQUISIÇÃO Nº33015 EM ANEXO. | 656,30 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 656,30 | ||
| TOTAL | 656,30 | 656,30 | 656,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||