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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5527 Data de lançamento: 26/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE CUPOM FISCAL Nº292175 REQUISIÇÃO Nº33017 ORDEM DE COMPRA Nº3050 EM ANEXO. 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE CUPOM FISCAL Nº292175 REQUISIÇÃO Nº33017 ORDEM DE COMPRA Nº3050 EM ANEXO. 12,00
26/06/2014 LIQUIDADO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE CUPOM FISCAL Nº 292175 REQUISIÇÃO Nº 33017 ORDEM DE COMPRA Nº 3050 EM ANEXO. 12,00
02/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5527/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00