| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº3048 REQUISIÇÃO Nº33021 EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº3048 REQUISIÇÃO Nº33021 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 08/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 2318 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 08/07/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº3048 REQUISIÇÃO Nº33021 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||