| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2014 | 505,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2014 | 505,35 | ||
| 27/01/2014 | VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2014 | 505,35 | ||
| 30/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 562/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 505,35 | ||
| TOTAL | 505,35 | 505,35 | 505,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/12/2014 | 4,64 | Lançada | |
| TOTAL | 4,64 |