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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5675 Data de lançamento: 03/07/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JULHO/2014 241,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2014 REF.PGTO 1/3 FERIAS MES JULHO/2014 241,33
03/07/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2014 241,33
04/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 241,33
TOTAL 241,33 241,33 241,33
SALDO A PAGAR 0,00