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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5693 Data de lançamento: 03/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA TELEFONE Nº55 9163 6905 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3149 REQUISIÇÃO Nº 33113 EM ANEXO. 13,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2014 REF.FATURA TELEFONE Nº55 9163 6905 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3149 REQUISIÇÃO Nº 33113 EM ANEXO. 13,80
03/07/2014 REF.FATURA TELEFONE Nº55 9163 6905 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 3149 REQUISIÇÃO Nº 33113 E RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 03/07/2014 13,80
04/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 13,80
TOTAL 13,80 13,80 13,80
SALDO A PAGAR 0,00