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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5695 Data de lançamento: 03/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO SUPERVISOR DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE DOCUMENTO EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº33129,ORDEM DE COMPRA Nº3152. 434,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2014 REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO SUPERVISOR DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE DOCUMENTO EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº33129,ORDEM DE COMPRA Nº3152. 434,60
03/07/2014 REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO SUPERVISOR DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE DOCUMENTO EM ANEXO, REQUISIÇÃO Nº 33129,ORDEM DE COMPRA Nº 3152. 434,60
04/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1554 PAGTO. REF. EMPENHO 5695/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 434,60
TOTAL 434,60 434,60 434,60
SALDO A PAGAR 0,00