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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5759 Data de lançamento: 03/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL-UNID.SANIT.
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3130 COLETA DE PREÇO Nº201 E DOC. EM ANEXO. 132,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3130 COLETA DE PREÇO Nº201 E DOC. EM ANEXO. 132,88
16/07/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25679 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3130 COLETA DE PREÇO Nº201 E DOC. EM ANEXO. 132,88
06/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5759/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 132,88
TOTAL 132,88 132,88 132,88
SALDO A PAGAR 0,00