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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5765 Data de lançamento: 03/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO
Fonte de Recurso: PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANTER A HIGIENE DOS IDOSOS CFE TOMADA DE PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 REQUISIÇÃO Nº33122 ORDEM DE COMPRA Nº3165 EM ANEXO. 91,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANTER A HIGIENE DOS IDOSOS CFE TOMADA DE PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 REQUISIÇÃO Nº33122 ORDEM DE COMPRA Nº3165 EM ANEXO. 91,63
09/07/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.408.123 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 09/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANTER A HIGIENE DOS IDOSOS CFE TOMADA DE PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 REQUISIÇÃO Nº33122 ORDEM DE COMPRA Nº3165 EM ANEXO. 91,63
16/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 91,63
TOTAL 91,63 91,63 91,63
SALDO A PAGAR 0,00