| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 5770 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DO TELEFONE DA EMBRATEL CFE ORDEM COMPRA Nº3184 REQUISIÇÃO Nº33141 DOCUMENTO Nº220175068067 EM ANEXO. | 6,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE DA EMBRATEL CFE ORDEM COMPRA Nº3184 REQUISIÇÃO Nº33141 DOCUMENTO Nº220175068067 EM ANEXO. | 6,14 | ||
| 04/07/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE DA EMBRATEL CFE ORDEM COMPRA Nº 3184 REQUISIÇÃO Nº 33141 DOCUMENTO Nº 220175068067 EM ANEXO | 6,14 | ||
| 04/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5770/2014 EMBRATEL - 32867 | 6,14 | ||
| TOTAL | 6,14 | 6,14 | 6,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||