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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5795 Data de lançamento: 07/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE CONSERTO PNEU 750 X16 DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE REQUISIÇÃO Nº33206 ORDEM DE COMPRA Nº3205 E RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº25 EM ANEXO. BRUTO............... R$ 15,00 INSS(11%)........... R$ 1,65 LÍQUIDO............. R$ 13,35 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2014 REF.SERVIÇO DE CONSERTO PNEU 750 X16 DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE REQUISIÇÃO Nº33206 ORDEM DE COMPRA Nº3205 E RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº25 EM ANEXO. BRUTO............... R$ 15,00 INSS(11%)........... R$ 1,65 LÍQUIDO............. R$ 13,35 15,00
07/07/2014 REF.SERVIÇO DE CONSERTO PNEU 750 X16 DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE REQUISIÇÃO Nº 33206 ORDEM DE COMPRA Nº 3205 E RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 25 EM ANEXO. BRUTO............... R$ 15,00 INSS(11%)........... R$ 1,65 LÍQUIDO............. R$ 13,35 15,00
TOTAL 15,00 15,00 0,00
SALDO A PAGAR 15,00