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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5797 Data de lançamento: 07/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE REQUISIÇÃO Nº33199 ORDEM COMPRA Nº3203 CUPOM FISCAL Nº121583 EM ANEXO. 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE REQUISIÇÃO Nº33199 ORDEM COMPRA Nº3203 CUPOM FISCAL Nº121583 EM ANEXO. 6,00
07/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE REQUISIÇÃO Nº 33199 ORDEM COMPRA Nº 3203 CUPOM FISCAL Nº 121583 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM 6,00
TOTAL 6,00 6,00 0,00
SALDO A PAGAR 6,00