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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 08/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA-IQA 7432 CFE REQUISIÇÃO Nº33158 ORDEM DE COMPRA Nº3229 EM ANEXO. 207,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA-IQA 7432 CFE REQUISIÇÃO Nº33158 ORDEM DE COMPRA Nº3229 EM ANEXO. 207,00
20/08/2014 LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 305290 RECEBIDO E AUTENTICADO POR ADILSON EM 20/08/14 REF. ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO LÍNEA PLACA-IQA 7432 CFE REQUISIÇÃO Nº33158 ORDEM DE COMPRA Nº3229 EM ANEXO. 207,00
20/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5817/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 207,00
TOTAL 207,00 207,00 207,00
SALDO A PAGAR 0,00