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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5828 Data de lançamento: 08/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA DE PLACA IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3226 REQUISIÇÃO Nº33170 EM ANEXO. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2014 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA DE PLACA IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3226 REQUISIÇÃO Nº33170 EM ANEXO. 30,00
16/07/2014 LIQUIDADO CFE NF= 2325 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 16/07/14 REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3226 REQUISIÇÃO Nº33170 EM ANEXO. 30,00
18/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00