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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: HARO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5832 Data de lançamento: 08/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: SERV.DE VULCANIZACAO DE PNEUS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X 25 DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE REQUISIÇÃO:33171 ORDEM DE COMPRA Nº3244 EM ANEXO. 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2014 PRÉVIO REF.VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X 25 DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE REQUISIÇÃO:33171 ORDEM DE COMPRA Nº3244 EM ANEXO. 290,00
22/09/2014 LIQUIDADO CFE NF= 050 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ADILSON DE CHAVES EM 22/09/14 REF.VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X 25 DA PÁ CARREGADEIRA XCMG SEC.DA AGRICULTURA CFE REQUISIÇÃO:33171 ORDEM DE COMPRA Nº3244 EM ANEXO. 290,00
22/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5832/2014 HARO PNEUS EIRELI ME - 528 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00