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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL AGUA & LUZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5842 Data de lançamento: 08/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº33243 ORDEM DE COMPRA Nº3256 E NOTA FISCAL Nº21651 EM ANEXO. 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº33243 ORDEM DE COMPRA Nº3256 E NOTA FISCAL Nº21651 EM ANEXO. 40,00
08/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº 33243 ORDEM DE COMPRA Nº 3256 E NOTA FISCAL Nº 21651 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 08/07/2014 40,00
TOTAL 40,00 40,00 0,00
SALDO A PAGAR 40,00