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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OSMAR A.GHIGGI EQUIPAM.RODOV.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5843 Data de lançamento: 08/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 B CFE ORDEM COMPRA Nº3260 REQUISIÇÃO Nº 33245 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº8081 EM ANEXO. 248,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 B CFE ORDEM COMPRA Nº3260 REQUISIÇÃO Nº 33245 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº8081 EM ANEXO. 248,52
08/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 B CFE ORDEM COMPRA Nº3260 REQUISIÇÃO Nº 33245 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8081 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 08/07/2014 248,52
TOTAL 248,52 248,52 0,00
SALDO A PAGAR 248,52