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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5849 Data de lançamento: 08/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3222 REQUISIÇÃO Nº 33210 EM ANEXO. 20,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3222 REQUISIÇÃO Nº 33210 EM ANEXO. 20,06
16/07/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1325 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 16/07/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3222 REQUISIÇÃO Nº 33210 EM ANEXO. 20,06
16/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5849/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 20,06
TOTAL 20,06 20,06 20,06
SALDO A PAGAR 0,00