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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5852 Data de lançamento: 08/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº3373-1301 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3258 REQUISIÇÃO Nº33242 E DOCUMENTO Nº220173019577. 26,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2014 REF.FATURA DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº3373-1301 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3258 REQUISIÇÃO Nº33242 E DOCUMENTO Nº220173019577. 26,11
08/07/2014 REF.FATURA DO TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº3373-1301 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3258 REQUISIÇÃO Nº 33242 E DOCUMENTO Nº 220173019577. 26,11
TOTAL 26,11 26,11 0,00
SALDO A PAGAR 26,11