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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5859 Data de lançamento: 09/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA DO TELEFONE Nº9108 4329 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3275 REQUISIÇÃO Nº33251 E DOCUMENTO EM ANEXO. 15,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2014 REF.FATURA DO TELEFONE Nº9108 4329 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3275 REQUISIÇÃO Nº33251 E DOCUMENTO EM ANEXO. 15,95
09/07/2014 REF.FATURA DO TELEFONE Nº 9108 4329 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 3275 REQUISIÇÃO Nº 33251 E DOCUMENTO EM ANEXO. 15,95
TOTAL 15,95 15,95 0,00
SALDO A PAGAR 15,95