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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5861 Data de lançamento: 09/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3273 REQUISIÇÃO Nº33255 EM ANEXO. 4.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3273 REQUISIÇÃO Nº33255 EM ANEXO. 4.170,00
21/07/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.488.523 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO EM 21/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3273 REQUISIÇÃO Nº 33255 EM ANEXO. 4.170,00
21/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5861/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 4.170,00
TOTAL 4.170,00 4.170,00 4.170,00
SALDO A PAGAR 0,00