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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AMEPEL MECANICA PESADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5871 Data de lançamento: 09/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM COMPRA Nº3278 REQUISIÇÃO Nº33143 EM ANEXO. 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM COMPRA Nº3278 REQUISIÇÃO Nº33143 EM ANEXO. 130,00
21/07/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.481.134 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 21/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM COMPRA Nº 3278 REQUISIÇÃO Nº33143 EM ANEXO. 130,00
TOTAL 130,00 130,00 0,00
SALDO A PAGAR 130,00