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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5873 Data de lançamento: 09/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL,CFE MODELO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3285,REQUISIÇÃO Nº33184 EM ANEXO. 422,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL,CFE MODELO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3285,REQUISIÇÃO Nº33184 EM ANEXO. 422,00
23/07/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2239 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 23/07/14 REF. REF.AQUISIÇÃO FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL,CFE MODELO ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3285,REQUISIÇÃO Nº33184 422,00
TOTAL 422,00 422,00 0,00
SALDO A PAGAR 422,00