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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5881 Data de lançamento: 10/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA DE TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS JULHO/2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº3306 REQUISIÇÃO Nº33276 DOCUMENTO Nº1407000115209. 285,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2014 REFERENTE FATURA DE TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS JULHO/2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº3306 REQUISIÇÃO Nº33276 DOCUMENTO Nº1407000115209. 285,42
10/07/2014 REFERENTE FATURA DE TELEFONE Nº55 3372 1416 MÊS JULHO/2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº 3306 REQUISIÇÃO Nº 33276 DOCUMENTO Nº1407000115209 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 10/07/14 285,42
TOTAL 285,42 285,42 0,00
SALDO A PAGAR 285,42