| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 5882 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3299 REQUISIÇÃO Nº33261 E PEDIDO Nº5336 EM ANEXO. | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3299 REQUISIÇÃO Nº33261 E PEDIDO Nº5336 EM ANEXO. | 79,00 | ||
| 25/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.523.493 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA SEC.DE SAÚDE EM 25/047/14 REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 3299 REQUISIÇÃO: 33261 . | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 79,00 | |||