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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5890 Data de lançamento: 10/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3315 REQUISIÇÃO Nº33288 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1389118 EM ANEXO. BRUTO............. R$ 2.391,38 - (CIP)........... R$ 2.210,98 LÍQUIDO............R$ 180,40 2.391,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2014 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3315 REQUISIÇÃO Nº33288 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1389118 EM ANEXO. BRUTO............. R$ 2.391,38 - (CIP)........... R$ 2.210,98 LÍQUIDO............R$ 180,40 2.391,38
10/07/2014 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3315 REQUISIÇÃO Nº 33288 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1389118 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO BRUTO............. R$ 2.391,38 - (CIP)........... R$ 2.210,98 LÍQUIDO............R$ 180,40 2.391,38
TOTAL 2.391,38 2.391,38 0,00
SALDO A PAGAR 2.391,38