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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5894 Data de lançamento: 10/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº4(DÉCIO)VENCIMENTO:15/07/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3310 REQUISIÇÃO Nº 33280 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1392115 EM ANEXO. 1.986,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2014 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº4(DÉCIO)VENCIMENTO:15/07/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3310 REQUISIÇÃO Nº 33280 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1392115 EM ANEXO. 1.986,63
10/07/2014 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº 4( DÉCIO) VENCIMENTO:15/07/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 3310 REQUISIÇÃO Nº 33280 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1392115 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 10/07/2014 1.986,63
TOTAL 1.986,63 1.986,63 0,00
SALDO A PAGAR 1.986,63