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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 59 Data de lançamento: 07/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2013, PAGO EM JANEIRO/2014 2.725,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2014 REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2013, PAGO EM JANEIRO/2014 2.725,00
07/01/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.VALE ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013 PAGO EM JANEIRO/2014 2.725,00
16/01/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 2.725,00
TOTAL 2.725,00 2.725,00 2.725,00
SALDO A PAGAR 0,00